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請問金蝶軟件中期末商品結(jié)轉(zhuǎn)成本,主營業(yè)務(wù)成本科目余額表數(shù)據(jù)與實際數(shù)一致,但利潤表中顯示的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了一臺車,(因為進(jìn)貨銷貨退貨結(jié)轉(zhuǎn)成本及反沖造成的,退貨反沖時 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 放貸方了)要怎么調(diào)賬才能讓科目余額表和利潤表數(shù)據(jù)保持一致啊

2024-11-06 11:47:19 來源:互聯(lián)網(wǎng)

同學(xué)你好,做沖銷分錄時,要做原分錄的負(fù)數(shù)憑證,你把這個作廢,重新做反沖分錄;

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