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金蝶怎么跨年反結賬?金蝶專業(yè)版怎么反結賬?

2023-11-07 16:32:37 來源:互聯(lián)網

本文目錄

  • 金蝶標準版年末結賬后,怎樣反結賬?
  • 金蝶KIS迷你版,我想反過賬前幾個月的賬要怎么操作呢?
  • 金蝶迷你版怎樣反結賬反過帳?
  • 金蝶專業(yè)版怎么反結賬?
  • 金蝶kis專業(yè)版如何進行反結轉?
  • 金蝶標準版年末結賬后,怎樣反結賬?

    金蝶期末結帳的時候先把所有的憑證進行過賬處理,然后結轉損益,結轉損益會提示生成一張憑證,然后對這張憑證審核、過賬,然后就可以結賬。

    要是用的是專業(yè)版以上的話需要在其他模塊結賬后進行財務模塊的結賬。

    反結賬的時候,對于專業(yè)版及K3通過結賬菜單里面的反結賬即可完成反結賬。

    對于迷你版或是標準版,反結賬是在賬務處理界面按快捷鍵“CTRL+F12”,反過賬憑證是快捷鍵“CTRL+F11”

    金蝶KIS迷你版,我想反過賬前幾個月的賬要怎么操作呢?

    1. 憑證錄入好后發(fā)現(xiàn)有錯誤(刪除或修改):到憑證查詢---內容選中會計期間=本月數(shù)---下面選中2個全部——→確定——→選中要修改或刪除的憑證——→點上面的修改或刪除——→修改后再保存

    2. 已過帳后再修改:先CTRI+F7反過帳——→再進行修改

    3. 期末結帳后修改:先CTRI+F12反結轉——→再CTRI+F7反過帳——→再修改 照以上操作在操作一次。

    金蝶迷你版怎樣反結賬反過帳?

    反結賬和反過帳其實是一個概念。金蝶迷你版軟件進行反結賬的具體操作步驟如下:

    1、首先,登陸金蝶軟件:

    2、登錄系統(tǒng)后,找到[反結賬]按鈕雙擊:

    3、然后點擊反結賬選項:

    4、這時會彈出[反結賬]操作界面,點擊下一步:

    5、反結賬結束后,點擊"完成"按鈕,接下來會自動彈出登錄界面,讓您重新登錄:

    金蝶專業(yè)版怎么反結賬?

    在金蝶專業(yè)版中,如果需要反結賬,可以按照以下步驟進行操作:

    1. 打開金蝶專業(yè)版財務模塊,進入“財務管理”菜單。

    2. 在“財務管理”菜單中,選擇“月結/結賬”菜單。

    3. 在“月結/結賬”菜單中,選擇需要反結賬的會計期間。

    4. 點擊“反結賬”按鈕,系統(tǒng)會彈出一個確認提示框,詢問是否確認反結賬。

    5. 在確認提示框中,點擊“確認”按鈕,系統(tǒng)會自動進行反結賬操作,同時該會計期間的憑證和報表將變成未結賬狀態(tài)。

    需要注意的是,在反結賬之前,需要確保該會計期間內的所有憑證已經全部審核,并且相關的報表已經全部打印或導出。反結賬操作具有一定的風險,如果不小心操作不當可能會影響到原來的會計數(shù)據(jù),請一定要謹慎操作。

    金蝶kis專業(yè)版如何進行反結轉?

    金蝶KIS專業(yè)版進行反結轉的操作步驟如下:1. 登錄金蝶KIS專業(yè)版軟件,進入財務管理模塊。2. 在左側菜單欄選擇“會計憑證”或“會計核算”,進入相關功能界面。3. 在功能界面的頂部菜單欄中找到“反結轉”或“憑證反結轉”按鈕,點擊進入反結轉操作界面。4. 在反結轉操作界面中,選擇需要反結轉的憑證的時間范圍或憑證號,并確認反結轉的憑證類型。5. 點擊“反結轉”按鈕,系統(tǒng)會進行相應的處理操作,完成反結轉過程。6. 反結轉完成后,系統(tǒng)會生成相應的反結轉憑證,同時將原憑證中的借貸方向進行相應的反轉。7. 反結轉后的憑證可以進行修改、刪除等操作,根據(jù)需要進行相應的調整和處理。需要注意的是,反結轉操作會影響到原憑證的會計處理和報表分析等相關數(shù)據(jù),因此在進行反結轉操作前,請務必確認操作的正確性并備份好相關數(shù)據(jù)。

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